Kører du som en del af din virksomhed? Kører din virksomhed (som i at være en køreledelsesdriver)? Uanset om du kører som en medarbejder eller som en selvstændig entreprenør eller en lille virksomhedsejere, skal du vide, hvordan du skal håndtere indkomstskatter som forretningsførere.
Forretningsrejseudgifter sidder øverst på listen over de mest misforståede skattefradrag, og du vil ikke gå glip af skattefradrag eller risikere en IRS-revision.
Denne artikel af William Perez, på Tax Planning, diskuterer situationen for dem, der kører for et rideselskab som Uber eller Lyft. Hvis det er dig, skal du vide, at du er en uafhængig entreprenør , og du kan gøre krav på dine driftsudgifter som forretningsfradrag.
De samme virksomheder kørsel skattefradrag kan være til rådighed for dig, hvis du er ejer af en lille virksomhed. Nogle af disse fradrag kan også være tilgængelige for dig som medarbejder.
01 - Opbevar gode kørekort for at undgå revisionsspørgsmål
For det første og vigtigst, mens du vil udnytte skattefradrag for erhvervskørsel, ønsker du heller ikke at udløse en IRS-revision eller risikobøder og straffe for overrapportering.
IRS gør det klart, at
02 - Sådan beregner du forretningsmængde - Hvad er den bedste metode?
For at beregne dine forretningsudgifter kan du bruge en af to metoder:
- Faktiske udgifter (specifikke udgifter er inkluderet), eller
- IRS standardkørslen beregning (business miles drevet gange standardkørsmålet).
Denne artikel beskriver de to beregninger og diskuterer fordele og ulemper ved hver metode. Inkluderet er nogle begrænsninger for valg eller ændring af kalkulationsmetoden.
03 - Kørselsudgifter du kan - og kan ikke - trække fra
Du kan fratrække udgifter til erhvervsmæssig brug af din bil. Men du kan ikke fratrække personlige omkostninger til kørslen. IRS opfordrer specifikt disse udgifter, der ikke gør din kørsel forretningsrelateret:
- Omkostninger ved at male reklamer på din bil og køre det rundt
- Omkostninger til parkering på dit forretningssted
- Omkostninger til en bil pool
- Flytning af forretningsværktøjer og materialer rundt
04 - Hvad er pendlingsudgifter og hvorfor du ikke kan trække dem ud
Pendlingskostnader betragtes af IRS som personlige udgifter til kørsel. Men nogle gange er det svært at afgøre, hvad der er "pendling" og hvad er "erhvervskørsel". Denne artikel præciserer forskellene.
05 - Overvej skattebesparelser i leasing kontra køb af erhvervskøretøj
Skal en erhvervsdrivende købe eller leje et køretøj til erhvervskørsel? En række faktorer kommer til spil her, herunder som vil give dig flere skattebesparelser. Leje en bil til erhvervslivet kan ikke medføre samme skattefordele som at eje en bil, men der er nogle typer lejemål, der kan. Forstå de skattemæssige konsekvenser, før du laver en køb vs lease beslutning.
06 - Kørsel til og fra en hjemmeforretning: Hvad er fradragsberettiget og hvad der ikke er
Hvis din virksomhed er placeret i dit hjem, og du kører fra dit hjem på forretningsrejse, kan du fratrække visse forretningsudgifter. Du skal stadig være i stand til at bevise, at disse driftsomkostninger var forretningsrelaterede, ikke personlige. Få detaljerne i denne artikel.
07 - Ejerskab - Virksomhed eller medarbejder?
Hvis du køber en bil til erhvervsmæssig brug, kan du få nogle skattefordele. Men hvem skal købe bilen - virksomheden eller medarbejderen? Der er fordele og ulemper at overveje i begge situationer. Husk at i begge tilfælde er det kun erhvervsmæssigt brug af bilen, der er tilladt for erhvervsmæssige skattefradrag.
08 - Hold forretnings- og personalkostnader adskilt
En endelig note: Som du kan se fra de tidligere artikler, ønsker IRS at du omhyggeligt skelner mellem erhvervskøretøjsudgifter og personlige kørselsudgifter. Generelt er det altid vigtigt at holde forretnings- og personlige udgifter adskilt. Denne artikel diskuterer, hvordan man opretholder denne adskillelse mellem forretnings- og personlige udgifter.