Hvad er Schedule K-1?
Skema K-1 bruges til at rapportere individuel partner eller aktionær andel af indkomst for et partnerskab eller et selskab.
Varer fra K-1 overføres til den enkelte partner eller aktionærens personlige selvangivelse .
Skema K-1 bruges til at rapportere indkomst, tab, udbytteindtægter og kapitalgevinster hos partnere eller af aktionærer i selskaber eller fra nogle trusts. Partnerskabsplanet K-1 bruges også til at vise fordelingen af indkomst til medlemmer i et multipelmedlem LLC (som beskattes som et partnerskab).
Hvordan virker planlægning K-1 arbejde med en virksomhedsbeskatning?
For at rydde op i forvirringen skal du huske, at den måde, virksomheden beskattes på, afhænger af virksomhedstypen. Et partnerskab beskattes ikke på sin indkomst; I stedet betaler de enkelte partnere skat på deres andel af partnerskabets indkomst, baseret på deres tidsplan K-1. Partnerskabet indsender en oplysningsbeskyttet afkast - Formular 1065.
en S selskab betaler indkomstskat og registrerer et 1120S selskabsret. De enkelte ejere betaler skat af indkomst fordelt til dem som aktionærer; denne indkomst vises på skema K-1.
Som nævnt ovenfor modtager medlemmer af et multipelmedlem LLC indtægtsoplysninger om partnerskabsplanet K-1. En enkeltmedlem LLC er beskattet som eneselskab, og ejeren modtager ikke et skema K-1.
Hvordan er Schedule K-1 forskelligt for partnere og S Corp Owners?
Der er to versioner af Schedule K-1, en version er for partnere i partnerskaber (Form 1065, K-1) , og den anden er for aktionærer i et S-selskab (Form 1120s-K-1) .
De væsentligste forskelle mellem de to Schedule K-1-formularer er i hvordan indkomst / tab og visse typer fradrag indgår.
- I partnerens skema K-1 kræves parternes andel af partnerskabets indkomst / tab og forpligtelser ved årets begyndelse og slutning samt partnerens andel af kapitalgevinster eller -tab.
- I aktionærens Schedule K-1 skal aktionærens andel af indkomst af forskellige typer og af visse typer fradrag specificeres.
- På begge typer af skema K-1-formularer skal indtægter eller tab af egenbeskæftigelse fra aktier i virksomheden indtastes for at beregne selvstændig skat på skema SE.
Skemaet K-1 er ikke arkiveret med det personlige afkast, men sendes til IRS sammen med den relevante virksomhedsskatteformular ( Formular 1065 for et partnerskab, formular 1120-S for et selskab).
Hvordan indtaster jeg skema K-1 på mit personlige skat afkast?
Oplysninger fra skema K-1 er inkluderet partnerens eller aktionærens personlige selvangivelse på skema E - Supplerende indkomst eller tab .
Hvad er inkluderet i et tidsplan K-1?
Planlæg K-1 for en partner. K-1-informationen er baseret på partnerens andel af de relevante oplysninger fra partnerskabsafkastet (Formular 1065).
- Oplysninger om partnerskabet
- Oplysninger om partneren, herunder navn og adresse
- Type partner (generel / LLC medlem), begrænset partner mv.)
- Partnerens andel af resultat / tab / kapital i begyndelsen og slutningen af skatteåret
- Partnerens andel af passiver i begyndelsen og slutningen af skatteåret
- Partnerens hovedkontoanalyse: startbalance, ændringer og slutbalance
- Partnerens andel af indkomsten: almindelig indkomst, leje / fast ejendom, renter, udbytte , royalties, kortfristede og langsigtede kapitalgevinster , anden indkomst / tab, sektion 179 fradrag , andre fradrag og selvstændige indtjening / tab
- credits
- Udenlandske transaktioner
- Alternative minimumskatter
- Skattefri skatteindtægt og fradragsberettigede udgifter
- Udlodninger (penge betalt til partner eller medlem i løbet af året)
- Andre oplysninger.
Skema K-1 for en S-selskabsaktionær. K-1-oplysningerne er baseret på aktionærens andel af de relevante indtægts- og tabsposter fra selskabsskatkastningen (Form 1120S).
- Oplysninger om selskabet
- Oplysninger om aktionæren, herunder navn og adresse
- Aktionærens andel af aktiebeholdningen for skatteår
- Aktionærens andel af indkomsten: almindelig, leje / fast ejendom, renter, udbytte, royalties, kortfristede og langsigtede kapitalgevinster , samleobligationer, uudnyttet sektion 1250 gevinst, nettoafsnit 1231 gevinst / tab, anden indkomst / tab, sektion 179 fradrag, andre fradrag og selvstændig beskæftigelse indtjening / tab
- credits
- Udenlandske transaktioner
- Alternative minimumskatter
- Skattefri skatteindtægt og fradragsberettigede udgifter
- Punkter, der påvirker aktionærbase
- Andre oplysninger.
Som du kan se, er det kompliceret at udfylde et skema K-1. Få hjælp fra en erfaren skat professionel til at sikre, at formularen er gennemført korrekt.